lC - Lista de despesas.

Olá bem-vindo ao demonstrativo das despesas da Prefeitura Municipal de Edéia

Para mais informações relacionadas a empenhos, liquidações, pagamentos e credores clique nas opções abaixo:

Empenhos Extra-orçamentárias Restos a pagar Liquidações Pagamentos Por credor Empenhadas, liquidada e paga
Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2025

Ultimas movimentações de empenhos, liquidações e pagamentos em ordem cronológica Foram encontradas 5215 registros

Dados atualizados em: 20/06/2025 - 15:01:55
Data Número
Credor
Orgão
Histórico
Fase Valor (R$) Mais
25/03/2025 67373
LILIANA GOMES DA ROCHA
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
LIQUIDADO 3.325,00
25/03/2025 67372
LARISSA SOUSA ASSIS
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE ENFERMAGEM, DURANTE O PERIODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2025, EM ATEN [...]
PAGO 3.325,00
25/03/2025 67372
LARISSA SOUSA ASSIS
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
LIQUIDADO 3.325,00
25/03/2025 67371
JULLIO AUGUSTO BATISTA RODRIGUES GODOY
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE ENFERMAGEM, DURANTE O PERIODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2025, EM ATEN [...]
PAGO 3.325,00
25/03/2025 67371
JULLIO AUGUSTO BATISTA RODRIGUES GODOY
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
LIQUIDADO 3.325,00
25/03/2025 67370
IVANE FARIA DOS SANTOS
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE ENFERMAGEM, DURANTE O PERIODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2025, EM ATEN [...]
PAGO 3.325,00
25/03/2025 67370
IVANE FARIA DOS SANTOS
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
LIQUIDADO 3.325,00
25/03/2025 67369
EVA KENIA FERREIRA DE FREITAS
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE ENFERMAGEM, DURANTE O PERIODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2025, EM ATEN [...]
PAGO 3.325,00
25/03/2025 67369
EVA KENIA FERREIRA DE FREITAS
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
LIQUIDADO 3.325,00
25/03/2025 67368
ELIETE RODRIGUES DE ANDRADE
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE ENFERMAGEM, DURANTE O PERIODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2025, EM ATEN [...]
PAGO 4.225,00
25/03/2025 67368
ELIETE RODRIGUES DE ANDRADE
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
LIQUIDADO 4.225,00
25/03/2025 67367
DANIEL VICTOR VIEIRA DA SILVA
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE ENFERMAGEM, DURANTE O PERIODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2025, EM ATEN [...]
PAGO 4.075,02
25/03/2025 67367
DANIEL VICTOR VIEIRA DA SILVA
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
LIQUIDADO 4.075,02
25/03/2025 67366
CLEUZA CARMO DA SILVA
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE ENFERMAGEM, DURANTE O PERIODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2025, EM ATEN [...]
PAGO 3.475,00
25/03/2025 67366
CLEUZA CARMO DA SILVA
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
LIQUIDADO 3.475,00
25/03/2025 67365
CIRLEI DIAS MARTINS
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE ENFERMAGEM, DURANTE O PERIODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2025, EM ATEN [...]
PAGO 3.325,00
25/03/2025 67365
CIRLEI DIAS MARTINS
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
LIQUIDADO 3.325,00
25/03/2025 67364
CATIA FERREIRA HOSOKAWA HERCOS
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE ENFERMAGEM, DURANTE O PERIODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2025, EM ATEN [...]
PAGO 3.325,00
25/03/2025 67364
CATIA FERREIRA HOSOKAWA HERCOS
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
LIQUIDADO 3.325,00
25/03/2025 67363
CACILDA LUIZA DA SILVA RIBEIRO
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE ENFERMAGEM, DURANTE O PERIODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2025, EM ATEN [...]
PAGO 3.325,00
25/03/2025 67363
CACILDA LUIZA DA SILVA RIBEIRO
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
LIQUIDADO 3.325,00
25/03/2025 67362
ANA PAULA SOUZA NUNES MATEUS
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE ENFERMAGEM, DURANTE O PERIODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2025, EM ATEN [...]
PAGO 3.475,00
25/03/2025 67362
ANA PAULA SOUZA NUNES MATEUS
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
LIQUIDADO 3.475,00
25/03/2025 67361
ANA FLÁVIA LARA DA SILVA PARREIRA
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE ENFERMAGEM, DURANTE O PERIODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2025, EM ATEN [...]
PAGO 3.340,00
25/03/2025 67361
ANA FLÁVIA LARA DA SILVA PARREIRA
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
LIQUIDADO 3.340,00
25/03/2025 67360
ADRIANA MARTINS DE SOUSA
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE ENFERMAGEM, DURANTE O PERIODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2025, EM ATEN [...]
PAGO 3.325,00
25/03/2025 67360
ADRIANA MARTINS DE SOUSA
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
LIQUIDADO 3.325,00
25/03/2025 67359
DUANA LIMA DA SILVA
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUXILIAR DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO - DUANA LIMA DA SILVA
PAGO 1.727,20
25/03/2025 67359
DUANA LIMA DA SILVA
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
LIQUIDADO 1.727,20
25/03/2025 67358
YARA VIEIRA MESQUITA
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PSICOLOGIA, NO PERIODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2025, EM ATENDIMENTO AS NECESS [...]
PAGO 4.548,35
25/03/2025 67358
YARA VIEIRA MESQUITA
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
LIQUIDADO 4.548,35
25/03/2025 67355
DHIENNIFER AGUIAR PEREIRA
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA, NO PERIODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2025, EM ATENDIMENTO AS NECE [...]
PAGO 2.964,45
25/03/2025 67355
DHIENNIFER AGUIAR PEREIRA
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
LIQUIDADO 2.964,45
25/03/2025 67353
NAYARA DHIULIA FERNANDES DE OLIVEIRA
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE RADIOLOGIA, SENDO SERVIÇO MENSAL MAIS PLANTÕES, NO PERIODO DE JANE [...]
PAGO 2.995,79
25/03/2025 67353
NAYARA DHIULIA FERNANDES DE OLIVEIRA
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
LIQUIDADO 2.995,79
25/03/2025 67352
LEIRY CRISTIELY VIEIRA DE MOURA
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RADIOLOGIA, SENDO SERVIÇO MENSAL MAIS PLANTÕES, NO PERIODO DE JANEIRO A MAR [...]
PAGO 3.145,79
25/03/2025 67352
LEIRY CRISTIELY VIEIRA DE MOURA
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
LIQUIDADO 3.145,79
25/03/2025 67351
JASON RODRIGUES DOS SANTOS JUNIOR
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RADIOLOGIA, SENDO SERVIÇO MENSAL MAIS PLANTÕES, NO PERIODO DE JANEIRO A MAR [...]
PAGO 3.145,79
25/03/2025 67351
JASON RODRIGUES DOS SANTOS JUNIOR
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
LIQUIDADO 3.145,79
25/03/2025 67350
ISNEIA GOMES DA ROCHA
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RADIOLOGIA, SENDO SERVIÇO MENSAL MAIS PLANTÕES, NO PERIODO DE JANEIRO A MAR [...]
PAGO 2.995,79
25/03/2025 67350
ISNEIA GOMES DA ROCHA
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
LIQUIDADO 2.995,79
25/03/2025 67349
CLEDNA ANDRADE GODOY
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DE NIVEL DO ENSINO MEDIO, NO PERIODO DE JANEIRO A MARÇO [...]
PAGO 1.546,00
25/03/2025 67349
CLEDNA ANDRADE GODOY
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
LIQUIDADO 1.546,00
25/03/2025 67348
AMARILDO MIGUEL CORREA JUNIOR
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DE NIVEL DO ENSINO MEDIO, NO PERIODO DE JANEIRO A MARÇO [...]
PAGO 1.546,00
25/03/2025 67348
AMARILDO MIGUEL CORREA JUNIOR
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
LIQUIDADO 1.546,00
25/03/2025 67347
IONICE GOMES DE MIRANDA
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DE NIVEL DO ENSINO MEDIO, NO PERIODO DE JANEIRO A MARÇO [...]
PAGO 1.546,00
25/03/2025 67347
IONICE GOMES DE MIRANDA
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
LIQUIDADO 1.546,00
25/03/2025 67346
MARIONETE ANTONIA ROSA
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DE NIVEL DO ENSINO MEDIO, NO PERIODO DE JANEIRO A MARÇO [...]
PAGO 1.546,00
25/03/2025 67346
MARIONETE ANTONIA ROSA
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
LIQUIDADO 1.546,00
25/03/2025 67345
JOSE MARIO DA SILVA
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DE NIVEL DO ENSINO MEDIO, NO PERIODO DE JANEIRO A MARÇO [...]
PAGO 1.546,00
25/03/2025 67345
JOSE MARIO DA SILVA
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
LIQUIDADO 1.546,00
25/03/2025 67293
NAYARA CHRISTINE DE SOUSA ANDRADE
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BIOMEDICO, SENDO SERVIÇO MENSAL MAIS PLANTÕES, NO PERIODO DE JANEIRO A MARÇ [...]
PAGO 3.162,09
25/03/2025 67293
NAYARA CHRISTINE DE SOUSA ANDRADE
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
LIQUIDADO 3.162,09
25/03/2025 67284
SOCIEDADE LAR DOS IDOSOS HENRIQUE ESTABILE
4 - FUNDO MUNCIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTA AO CONVENIO COM A SOCIEDADE LAR DOS IDOSOS HENRIQUE ESTABILE REFERENTE AO MÊS 03/25.
PAGO 25.300,00
25/03/2025 67280
AUTO POSTO D. PEDRO II LTDA
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A SEC. DE MEIO AMBIENTE.
PAGO 1.059,17
25/03/2025 67280
AUTO POSTO D. PEDRO II LTDA
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
LIQUIDADO 1.059,17
25/03/2025 67235
AUTO POSTO D. PEDRO II LTDA
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A SEC. DE TRANSPORTE.
PAGO 646,15
25/03/2025 67235
AUTO POSTO D. PEDRO II LTDA
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A SEC. DE TRANSPORTE.
PAGO 1.743,75
25/03/2025 67235
AUTO POSTO D. PEDRO II LTDA
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A SEC. DE TRANSPORTE.
PAGO 2.376,57
25/03/2025 67235
AUTO POSTO D. PEDRO II LTDA
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A SEC. DE TRANSPORTE.
PAGO 2.418,04

Para mais informações relacionadas a empenhos, liquidações, pagamentos e credores clique nas opções abaixo:

Empenhos Extra-orçamentárias Restos a pagar Liquidações Pagamentos Por credor Empenhadas, liquidada e paga

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
pontoturistico0
pontoturistico1
pontoturistico2
pontoturistico3
pontoturistico4
pontoturistico5
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024