lC - Lista de despesas.

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Empenhos Extra-orçamentárias Restos a pagar Liquidações Pagamentos Por credor Empenhadas, liquidada e paga
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GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2025

Ultimas movimentações de empenhos, liquidações e pagamentos em ordem cronológica Foram encontradas 10245 registros

Dados atualizados em: 18/10/2025 - 15:05:55
Data Número
Credor
Orgão
Histórico
Fase Valor (R$) Mais
11/09/2025 71009
INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
4 - FUNDO MUNCIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL
LIQUIDADO 9.257,84
11/09/2025 71009
INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
4 - FUNDO MUNCIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL
EMPENHADO 9.257,84
11/09/2025 71008
INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
LIQUIDADO 52.347,09
11/09/2025 71008
INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
EMPENHADO 52.347,09
11/09/2025 71007
RAVI E-COMMERCE LTDA
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADO A VEÍCULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS
PAGO 31.000,00
11/09/2025 71007
RAVI E-COMMERCE LTDA
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
LIQUIDADO 31.000,00
11/09/2025 71007
RAVI E-COMMERCE LTDA
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
EMPENHADO 31.000,00
11/09/2025 71005
PAULO DIVINO BURI DA SILVA
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DIARIA A CONSELHEIRO TUTELAR QUANDO EM VIAGEM DE SERVIÇO EM TRINDADE-GO
PAGO 100,00
11/09/2025 71005
PAULO DIVINO BURI DA SILVA
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
LIQUIDADO 100,00
11/09/2025 71004
SILVIA MARIA BOSSO LIMA
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DIARIA A CONSELHEIRO TUTELAR QUANDO EM VIAGEM DE SERVIÇO EM TRINDADE-GO
PAGO 100,00
11/09/2025 71004
SILVIA MARIA BOSSO LIMA
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
LIQUIDADO 100,00
11/09/2025 71002
JAGUAR LUBRIFICANTES
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADO A VEÍCULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS.
PAGO 17.500,00
11/09/2025 71002
JAGUAR LUBRIFICANTES
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
LIQUIDADO 17.500,00
11/09/2025 71002
JAGUAR LUBRIFICANTES
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
EMPENHADO 17.500,00
11/09/2025 71001
MARIA CLAUDIA R PIRES BARBOSA
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CONCESSÃO DE DIARIA AO SERVIDOR DA SECRETARIA DE SAÚDE QUANDO EM VIAGEM DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE AO MUNICIPIO DE GOIANIA-GO
PAGO 100,00
11/09/2025 71001
MARIA CLAUDIA R PIRES BARBOSA
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
LIQUIDADO 100,00
11/09/2025 71000
ESLY VITORIA DE OLIVEIRA
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CONCESSÃO DE DIARIA AO SERVIDOR DA SECRETARIA DE SAÚDE QUANDO EM VIAGEM DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE AO MUNICIPIO DE ITUMBIARA-GO.
PAGO 100,00
11/09/2025 71000
ESLY VITORIA DE OLIVEIRA
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
LIQUIDADO 100,00
11/09/2025 70999
AUTO POSTO ALEGRETE LTDA
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
LIQUIDADO 175,56
11/09/2025 70999
AUTO POSTO ALEGRETE LTDA
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
EMPENHADO 175,56
11/09/2025 70998
AUTO POSTO ALEGRETE LTDA
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
LIQUIDADO 525,40
11/09/2025 70998
AUTO POSTO ALEGRETE LTDA
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
EMPENHADO 525,40
11/09/2025 70997
FABIANA LACERDA NAVES
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CONCESSÃO DE DIARIA AO SERVIDOR DA SECRETARIA DE SAÚDE QUANDO EM VIAGEM DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE AO MUNICIPIO DE GOIANIA-GO.
PAGO 100,00
11/09/2025 70997
FABIANA LACERDA NAVES
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
LIQUIDADO 100,00
11/09/2025 70996
AUTO POSTO ALEGRETE LTDA
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
LIQUIDADO 1.782,40
11/09/2025 70996
AUTO POSTO ALEGRETE LTDA
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
EMPENHADO 1.782,40
11/09/2025 70995
AUTO POSTO ALEGRETE LTDA
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
LIQUIDADO 1.886,61
11/09/2025 70995
AUTO POSTO ALEGRETE LTDA
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
EMPENHADO 1.886,61
11/09/2025 70993
AUTO POSTO ALEGRETE LTDA
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
LIQUIDADO 56,90
11/09/2025 70993
AUTO POSTO ALEGRETE LTDA
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
EMPENHADO 56,90
11/09/2025 70992
AUTO POSTO ALEGRETE LTDA
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
LIQUIDADO 810,17
11/09/2025 70992
AUTO POSTO ALEGRETE LTDA
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
EMPENHADO 810,17
11/09/2025 70991
AUTO POSTO ALEGRETE LTDA
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
LIQUIDADO 714,92
11/09/2025 70991
AUTO POSTO ALEGRETE LTDA
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
EMPENHADO 714,92
11/09/2025 70990
AUTO POSTO ALEGRETE LTDA
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
LIQUIDADO 2.940,96
11/09/2025 70990
AUTO POSTO ALEGRETE LTDA
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
EMPENHADO 2.940,96
11/09/2025 70989
AUTO POSTO ALEGRETE LTDA
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
LIQUIDADO 176,07
11/09/2025 70989
AUTO POSTO ALEGRETE LTDA
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
EMPENHADO 176,07
11/09/2025 70988
AUTO POSTO ALEGRETE LTDA
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
LIQUIDADO 113,80
11/09/2025 70988
AUTO POSTO ALEGRETE LTDA
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
EMPENHADO 113,80
11/09/2025 70987
AUTO POSTO ALEGRETE LTDA
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
LIQUIDADO 28,45
11/09/2025 70987
AUTO POSTO ALEGRETE LTDA
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
EMPENHADO 28,45
11/09/2025 70986
AUTO POSTO ALEGRETE LTDA
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
LIQUIDADO 3.454,14
11/09/2025 70986
AUTO POSTO ALEGRETE LTDA
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
EMPENHADO 3.454,14
11/09/2025 70985
AUTO POSTO ALEGRETE LTDA
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
LIQUIDADO 525,58
11/09/2025 70985
AUTO POSTO ALEGRETE LTDA
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
EMPENHADO 525,58
11/09/2025 70984
AUTO POSTO ALEGRETE LTDA
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
LIQUIDADO 1.660,65
11/09/2025 70984
AUTO POSTO ALEGRETE LTDA
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
EMPENHADO 1.660,65
11/09/2025 70983
AUTO POSTO ALEGRETE LTDA
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
LIQUIDADO 2.077,55
11/09/2025 70983
AUTO POSTO ALEGRETE LTDA
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
EMPENHADO 2.077,55
11/09/2025 70869
58.709.359 CELSO DE OLIVEIRA
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ DE 1ª QUALIDADE DE GRÃOS SELECIONADOS EM EMBALAGEM DE 500MG PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
PAGO 5.600,00
11/09/2025 70869
58.709.359 CELSO DE OLIVEIRA
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
LIQUIDADO 5.600,00
11/09/2025 68101
EMPORIO DOCE SABOR LTDA
7 - EDEIA PREV
AQUISIÇÃO DE PAES DESTINADOS AO FUNDO MUNCIPAL DE PREVIDENCIA DE EDEIA (EDEIA PREV).
PAGO 96,00
10/09/2025 71141
AMARILDO NERES BARROS
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
EMPENHADO 200,00
10/09/2025 71041
EDMILSON SANTOS
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
EMPENHADO 200,00
10/09/2025 71001
MARIA CLAUDIA R PIRES BARBOSA
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
EMPENHADO 100,00
10/09/2025 70997
FABIANA LACERDA NAVES
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
EMPENHADO 100,00
10/09/2025 70980
61.730.030 MATEUS MARTINS DA SILVA
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA SECRETARIA DE SAÚDE.
PAGO 1.672,00
10/09/2025 70980
61.730.030 MATEUS MARTINS DA SILVA
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
LIQUIDADO 1.672,00
10/09/2025 70980
61.730.030 MATEUS MARTINS DA SILVA
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
EMPENHADO 1.672,00

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